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內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告(公告編號(hào):2020-023)

2020.04.29      

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

 

信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA11405號(hào)

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司全體股東:

 

按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求,我們審計(jì)了上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海滬工”)2019年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性。

 

一、企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的責(zé)任

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的規(guī)定,建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,并評(píng)價(jià)其有效性是上海滬工董事會(huì)的責(zé)任。

 

二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見,并對(duì)注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。

 

三、內(nèi)部控制的固有局限性

內(nèi)部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果推測(cè)未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)。

 

四、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)意見

我們認(rèn)為,上海滬工于2019年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

 

 

 

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所                               中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師:莊繼寧

(特殊普通合伙)

                                                         中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師:高旭升

 

 

 

 

 

 

中國·上海二〇二〇年四月二十八日