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2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告(公告編號(hào):2020-022)

2020.04.29      

公司代碼:603131                                                         公司簡(jiǎn)稱(chēng):上海滬工

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司全體股東:

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對(duì)公司2019年12月31日(內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

 

一.    重要聲明

按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,評(píng)價(jià)其有效性,并如實(shí)披露內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告是公司董事會(huì)的責(zé)任。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立和實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營(yíng)效率和效果,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果推測(cè)未來(lái)內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。

 

二.    內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論

1.  公司于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,是否存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷

2.  財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論

有效

根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會(huì)認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

3.  是否發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷

根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

4.  自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素

不適用

5.  內(nèi)部控制審計(jì)意見(jiàn)是否與公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論一致

6.  內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告對(duì)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告披露一致

 

三.    內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作情況

(一).   內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍

公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

1.  納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位包括:上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司、上海氣焊機(jī)廠有限公司、上海燊星機(jī)器人科技有限公司、天津滬工機(jī)電設(shè)備有限公司、廣州滬工機(jī)電科技有限公司、重慶滬工科技發(fā)展有限公司、北京航天華宇科技有限公司、河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司、上海滬航衛(wèi)星科技有限公司、上海璈宇機(jī)電科技有限公司、上海滬工電焊機(jī)銷(xiāo)售有限公司、滬工智能科技(蘇州)有限公司、寧波星帆永辰股權(quán)投資管理有限公司、滬工國(guó)際(香港)有限公司、南昌誠(chéng)航工業(yè)有限公司。

2.  納入評(píng)價(jià)范圍的單位占比:

指標(biāo)

占比(%)

納入評(píng)價(jià)范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額之比

100.00

納入評(píng)價(jià)范圍單位的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入總額之比

100.00

3.  納入評(píng)價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:

組織機(jī)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、貨幣資金管理、銷(xiāo)售與收款管理、實(shí)物資產(chǎn)管理、采購(gòu)與付款管理、成本費(fèi)用核算、生產(chǎn)及質(zhì)量管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理。

4.  重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域主要包括:

發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金使用的審核與批準(zhǔn)執(zhí)行情況、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的拓展與授予客戶信用政策的情況、供應(yīng)商選擇與招投標(biāo)執(zhí)行情況、生產(chǎn)規(guī)范化與質(zhì)量檢驗(yàn)情況。

5.  上述納入評(píng)價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)管理的主要方面,是否存在重大遺漏

 否

6.  是否存在法定豁免

7.  其他說(shuō)明事項(xiàng)

無(wú)

 

(二).   內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及公司制定的相關(guān)內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制程序,組織開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。

1.  內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是否與以前年度存在調(diào)整

公司董事會(huì)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對(duì)重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度等因素,區(qū)分財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),并與以前年度保持一致。

2.  財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:

指標(biāo)名稱(chēng)

重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

利潤(rùn)總額潛在錯(cuò)報(bào)

錯(cuò)報(bào)≥利潤(rùn)總額的10%

利潤(rùn)總額的5%≤錯(cuò)報(bào)<利潤(rùn)總額的10%

錯(cuò)報(bào)<利潤(rùn)總額的5%

資產(chǎn)總額潛在錯(cuò)報(bào)

錯(cuò)報(bào)≥資產(chǎn)總額的1%

資產(chǎn)總額的0.6%≤錯(cuò)報(bào)<資產(chǎn)總額的1%

錯(cuò)報(bào)<資產(chǎn)總額的0.6%

經(jīng)營(yíng)收入潛在錯(cuò)報(bào)

錯(cuò)報(bào)≥經(jīng)營(yíng)收入的5%

經(jīng)營(yíng)收入的2%≤錯(cuò)報(bào)<經(jīng)營(yíng)收入的5%

錯(cuò)報(bào)<經(jīng)營(yíng)收入的2%

所有者權(quán)益潛在錯(cuò)報(bào)

錯(cuò)報(bào)≥所有者權(quán)益的5%

所有者權(quán)益的2%≤錯(cuò)報(bào)<所有者權(quán)益的5%

錯(cuò)報(bào)<所有者權(quán)益的2%

說(shuō)明:

上述標(biāo)準(zhǔn)每年由董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的指標(biāo),單獨(dú)或隨年度報(bào)告一并提交董事會(huì)審批。

公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:

缺陷性質(zhì)

定性標(biāo)準(zhǔn)

重大缺陷

(1)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員舞弊;

(2)對(duì)已經(jīng)公告的財(cái)務(wù)報(bào)告出現(xiàn)的重大差錯(cuò)進(jìn)行錯(cuò)報(bào)更正;

(3)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大錯(cuò)報(bào),而內(nèi)部控制在運(yùn)行過(guò)程中未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)報(bào);

(4)審計(jì)委員會(huì)以及內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制監(jiān)督無(wú)效。

重要缺陷

(1)未依照公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政策;

(2)未建立反舞弊程序和控制措施;

(3)對(duì)于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒(méi)有建立相應(yīng)的控制機(jī)制或沒(méi)有實(shí)施且沒(méi)有相應(yīng)的補(bǔ)償性控制;

(4)對(duì)于期末財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程的控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷且不能合理保證編制的財(cái)務(wù)報(bào)表達(dá)到真實(shí)、準(zhǔn)確的目標(biāo)。

一般缺陷

除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

說(shuō)明:

無(wú)

3.  非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:

指標(biāo)名稱(chēng)

重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)

直接財(cái)產(chǎn)損失金額

損失≥利潤(rùn)總額的10%

利潤(rùn)總額的5%≤損失<利潤(rùn)總額的10%

損失<利潤(rùn)總額的5%

說(shuō)明:

無(wú)

公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:

缺陷性質(zhì)

定性標(biāo)準(zhǔn)

重大缺陷

(1)公司缺乏民主決策程序;

(2)公司決策程序?qū)е轮卮笫д`;

(3)公司違反國(guó)家法律法規(guī)并受到重大處罰;

(4)公司中高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員流失嚴(yán)重;

(5)媒體頻現(xiàn)負(fù)面新聞,涉及面廣且負(fù)面影響一直未能消除;

(6)公司重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度體系失效;

(7)公司內(nèi)部控制重大或重要缺陷未得到整改。

(8)公司遭受證監(jiān)會(huì)處罰或證券交易所警告。

重要缺陷

(1)公司民主決策程序存在但不夠完善;

(2)公司決策程序?qū)е鲁霈F(xiàn)一般失誤;

(3)公司違反企業(yè)內(nèi)部規(guī)章,形成損失;

(4)公司關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重;

(5)媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞,波及局部區(qū)域;

(6)公司重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷;

(7)公司內(nèi)部控制重要或一般缺陷未得到整改。

一般缺陷

(1)公司決策程序效率不高;

(2)公司違反內(nèi)部規(guī)章,但未形成損失;

(3)公司一般崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重;

(4)媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞,但影響不大;

(5)公司一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷;

(6)公司一般缺陷未得到整改;

(7)公司存在其他缺陷。

說(shuō)明:

無(wú)

 

(三).   內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

1.  財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

1.1. 重大缺陷

報(bào)告期內(nèi)公司是否存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷

 否

1.2. 重要缺陷

報(bào)告期內(nèi)公司是否存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重要缺陷

1.3. 一般缺陷

根據(jù)上述財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報(bào)告期內(nèi)公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制一般缺陷。

1.4. 經(jīng)過(guò)上述整改,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,公司是否存在未完成整改的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷

 否

1.5. 經(jīng)過(guò)上述整改,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,公司是否存在未完成整改的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重要缺陷

 否

2.  非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

2.1. 重大缺陷

報(bào)告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷

2.2. 重要缺陷

報(bào)告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重要缺陷

2.3. 一般缺陷

根據(jù)上述非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報(bào)告期未發(fā)現(xiàn)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制一般缺陷。

2.4. 經(jīng)過(guò)上述整改,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷

2.5. 經(jīng)過(guò)上述整改,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重要缺陷

 

四.    其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項(xiàng)說(shuō)明

1.  上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況

不適用

2.  本年度內(nèi)部控制運(yùn)行情況及下一年度改進(jìn)方向

不適用

3.  其他重大事項(xiàng)說(shuō)明

不適用

 

 

 

 

董事長(zhǎng)(已經(jīng)董事會(huì)授權(quán)):舒宏瑞

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2020年4月28日